目录
第一部分 2025年度部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
十八、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、整体支出绩效目标表
二十四、政府采购预算表
注:以上部门预算公开报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年度部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、贯彻落实中央、省、岳阳市关于新时代文明实践决策部署,承担市新时代文明实践中心办公室日常工作,拟定全市新时代文明实践的工作规划。
2、负责全市新时代文明实践工作的统筹协调和组织实施,指导乡镇新时代文明实践所、村(社区)新时代文明实践站开展工作。
3、负责制定全市志愿服务活动的总体规划;负责市新时代文明实践志愿服务总队日常工作,指导全市各级志愿服务队伍开展工作:加强志愿服务工作调研。
4、组织开展好志愿者业务培训,做好志愿者的组织引导、登记注册、表彰嘉许、权益保障工作,依托各种平台组织志愿者开展文明实践活动。
5、整合相关平台资源,负责志愿服务网络信息平台管理。
6、负贵建立、完善文明实践宣传、督查、考核和嘉许机制,对市直部门、乡镇和志愿服务组织、志愿者等进行考核,对文明实践所(站)进行考核。
7、加强文明实践工作的调查研究,创新工作方式方法。
8、承办市委、市政府交办的其他事项。
(二)机构设置
中共汨罗市委文明实践服务中心内设机构有:主任室、办公室、指导办、志工办、移风易俗办、财务室。
二、部门预算单位构成
中共汨罗市委文明实践服务中心属全额编制的公益一类事业单位,编制数12名,现有人数9人,其中:在职9人。
三、部门收支总体情况
部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等部门资金;支出包括基本支出、项目支出等。本部门2025年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入,没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件16-18(政府性基金)、19(国有资本经营预算)、20(财政专户管理资金)表为空。
2025年度本部门收支总预算110.82万元,比2024年预算减少39.4万元,减少26.23%,主要原因是应财政要求0基预算,较上年本年项目收支预算为0。
(一)收入预算
2025年度本部门110.82万元,其中:一般公共预算拨款收入110.82万元(其中经费拨款110.82万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元),政府性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元,社会保障基金预算资金0万元,财政专户管理资金收入0万元,上级财政补助收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级单位补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,上年结转结余0万元。比2024年预算减少39.4万元,原因主要是应财政要求0基预算,较上年本年项目收入为0。
(二)支出预算
2025年度本部门支出预算110.82万元,其中:一般公共服务支出84.72万元,社会保障和就业支出14.71万元,卫生健康支出4.72万元,住房保障支出6.67万元。比2024年预算减少39.4万元,其中基本支出较去年增加0.6万元,原因主要是住房公积金增加,项目支出较去年减少40万元,原因主要是应财政要求0基预算,本年项目支出预算为0。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年度一般公共预算拨款支出预算110.82万元,其中:
1、一般公共服务(类)宣传事务(款)事业运行(项)。
年初预算为85.15万元,占一般公共预算拨款支出比例为76.84%。
2、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。
年初预算为8.89万元,占一般公共预算拨款支出比例为8.02%。
3、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)。
年初预算为4.45万元,占一般公共预算拨款支出比例为4.01%。
4、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)。
年初预算为0.94万元,占一般公共预算拨款支出比例为0.85%。
5、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。
年初预算为4.72万元,占一般公共预算拨款支出比例为4.26%。
6、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。
年初预算为6.67万元,占一般公共预算拨款支出比例为6.02%。
具体安排情况如下:
(一)基本支出:是指为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。2025年度本部门基本支出年初预算数为110.82万元,其中人员经费94.74万元,公用经费16.08万元。
(二)项目支出:是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费等。2025年本部门项目支出年初预算数为0万元。
五、政府性基金预算支出
2025年度政府性基金预算拨款支出预算0万元。2025年度本部门政府性基金预算拨款支出预算0万元。
六、国有资本经营预算支出
2025年度国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2025年度本部门国有资本经营预算拨款支出预算0万元。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和,本部门(单位)为事业单位,无机关运行经费。
(二)“三公”经费预算
2025年度本部门“三公”经费预算数0.9万元,其中,公务接待费0.9万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。比上年减少3.1万元,降低77.5%,主要原因是:今年项目经费为0,相应将宣传项目的招待费减少。
(三)一般性支出情况
2025年度本部门会议费预算0.5万元,拟召开2次会议,人数300人,内容为“汨罗好人”交流大会、文明实践中心工作会议;培训费预算0.5万元,拟开展2次培训,人数120人,内容为文明创建网报资料培训。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况,预算0万元。
(四)政府采购情况
2025年度本部门政府采购预算总额8.64万元,其中工程类0万元,货物类2.7万元,服务类5.94万元。授予中小企业合同金额8.64万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额8.64万元,占授予中小企业合同金额的100%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的31.25%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的68.75%。
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底,本部门(单位)共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求,2025年本部门(单位)整体支出绩效目标110.82万元,其中:基本支出110.82万元,项目支出0万元,全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第23张表《整体支出绩效目标表》。项目支出0万元,其中30万元以上绩效目标的项目0个。详见附表中部门预算公开表格的第22表《项目支出绩效目标表》。
八、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格(附后)