目录
第一部分 2025年度部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
十八、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、整体支出绩效目标表
二十四、政府采购预算表
注:以上部门预算公开报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年度部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、培训各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、基层干部、党员,开展党校(行政学院)系统师资培训;
2、承办党委和政府及相关部门举办的专题研讨班;
3、开展重大理论和现实问题研究,承担党委和政府决策咨询服务;
4、完成党委和政府交办的其他任务。
(二)机构设置
中共汨罗市委党校为财政全额拨款的进行独立核算的事业单位。我校现有人员26人,其中,在职21人,退休人员5人。内设办公室、社会培训科、教务教研科、行政事务室4个科室。
二、部门预算单位构成
我单位属一级机构,为财政全额拨款单位,执行事业单位会计制度。从预算单位构成看,我单位为一级预算单位,无二级机构,纳入2025年部门预算的仅包括党校本级。
三、部门收支总体情况
部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等部门资金;支出包括基本支出、项目支出等。本部门2025年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入,没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件16-18(政府性基金)、19(国有资本经营预算)、20(财政专户管理资金)表为空。
2025年度本部门收支总预算300.01万元,比2024年预算43.19增加万元,增加16.82%,主要原因是人员新增,人员经费增加。
(一)收入预算
2025年度本部门预算300.01万元,其中:一般公共预算拨款收入300.01万元,政府性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元,社会保障基金预算资金0万元,财政专户管理资金收入0万元,上级财政补助收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级单位补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,上年结转结余0万元。比2024年预算增加43.19万元,原因主要是人员新增,人员经费增加。
(二)支出预算
2025年度本部门支出预算300.01万元,其中:一般公共服务支出229.94万元,社会保障和就业支出38.98万元,卫生健康支出12.89万元,住房保障支出18.2万元。比2024年预算增加43.19万元,其中基本支出较去年增加43.19万元,原因主要是人员新增,人员经费增加;项目支出5万元,无增减。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年度一般公共预算拨款支出预算300.01万元,其中:
1、一般公共服务支出 (类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。
年初预算为5万元,占一般公共预算拨款支出比例为1.67%。
2、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务
(款)事业运行(项)。
年初预算为224.95万元,占一般公共预算拨款支出比例为74.98%。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为24.26万元,占一般公共预算拨款支出比例为8.1%。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。
年初预算为12.13万元,占一般公共预算拨款支出比例为4%。
5、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)
年初预算为2.58万元,占一般公共预算拨款支出比例为0.85%。
6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)
年初预算为12.89万元,占一般公共预算拨款支出比例为4.3%。
7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为18.2万元,占一般公共预算拨款支出比例6.1%。
具体安排情况如下:
(一)基本支出:是指为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。2025年度本部门基本支出年初预算数为295.01万元,其中人员经费258.11万元,公用经费36.9万元。
(二)项目支出:是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费等。2025年本部门项目支出年初预算数为5万元,其中:“湘江大讲堂”电信专线项目5万元。
五、政府性基金预算支出
2025年度本部门政府性基金预算拨款支出预算0万元。2025年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2025年度本部门国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2025年度本部门无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2025年度本部门机关运行经费36.9万元,比上年增加0.87万元,增长2.4%。主要原因是:人员新增,公用经费增加。
(二)“三公”经费预算
2025年度本部门“三公”经费预算数1.5万元,其中,公务接待费1.5万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。比上年减少0.5万元,降低25%,主要原因是:部门严格落实“过紧日子”要求,节约经费开支。
(三)一般性支出情况
2025年度本部门(单位)会议费预算0.5万元,拟召开1次会议,人数20人,内容为讨论干部教育培训工作开展计划;培训费零基预算。2025年度本单位未计划安排节庆、晚会、论坛、赛事活动。
(四)政府采购情况
2025年度本部门政府采购预算总额35万元,其中工程类20万元,货物类0万元,服务类15万元。授予中小企业合同金额35万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额35万元,占授予中小企业合同金额的100%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的57.14%,货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的42.86%。
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底,本部门共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求,2025年本部门整体支出绩效目标300.01万元,其中:基本支出295.01万元,项目支出5万元,全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第23张表《整体支出绩效目标表》。项目支出5万元,其中30万元以上绩效目标的项目0个,项目主要用于网络专线的网络稳定性、可靠性,及技术支持与售后服务完善。实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第22表《项目支出绩效目标表》。
八、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格(附后)