目录
第一部分 2025年度部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
十八、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、整体支出绩效目标表
二十四、政府采购预算表
注:以上部门预算公开报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年度部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、具体组织与监督燃气管理政策法规的执行,拟定与报批现骨干的行政规章和规范性文件。
2、具体组织本城市供气行业发展规划的编制(修订)、评审及其产业政策实施计划的拟定、报批和组织实施。
3、具体组织燃气工程的可行性论证、基建计划立项和规划设计等前期工作。
4、承担本市供气企业、燃气经营网点及燃气燃烧器具安装维修企业的许可、资质考核等初审工作。
5、管理燃气生产、储存、输配、经营和使用的安全工作。
6、对燃气及燃气器具的使用进行指导、管理,会同相关职能部门,规范与管理本城市燃气和燃气器具的经营市场。
7、会同安监、公安、质量技术监督等部门,组织对本市燃气事故的抢救抢修售后和调查处理。
(二)机构设置
现有在编人员5人,退休4人,遗属一个。负责全市燃气行业安全管理的正股级全额拨款的事业单位。
二、部门预算单位构成
汨罗市燃气管理所于2005年2月27日由汨罗市委机构编制委员会批准成立。从预算单位构成看,汨罗市燃气事务中心属于汨罗市城市管理和综合执法局下设的二级机构,为财政全额拨款单位,执行的是事业单位政府会计制度。我单位在职人数5人,退休4人。
三、部门收支总体情况
部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等部门资金;支出包括基本支出、项目支出等。
2025年度汨罗市燃气事务中心收支总预算71.64万元,比2024年预算减少17.9万元,减少20%,主要原因是项目减少,人员退休。
(一)收入预算
2025年度汨罗市燃气事务中心收支总预算71.64万元,其中:一般公共预算拨款收入71.64万元(其中经费拨款71.64万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元),政府性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元,社会保障基金预算资金0万元,财政专户管理资金收入0万元,上级财政补助收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级单位补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,上年结转结余0万元。比2024年预算减少17.9万元,减少20%,主要原因是项目减少,人员退休。
(二)支出预算
2025年度汨罗市燃气事务中心支出预算71.64万元,其中:一般公共服务支出71.64万元,社会保障和就业支出9.45万元,卫生健康支出3.13万元,城乡社区支出支出54.64万元,住房保障支出4.41万元。比2024年预算增加024年预算减少17.9万元,其中基本支出较去年减少26.58,原因主要是退休人员增加,项目支出较去年减少20万元,原因主要是2025年度燃气事务中心无项目。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年度一般公共预算拨款支出预算71.64万元,其中:
1、208(类)20805(款)2080505(项)。
年初预算为8.83万元,占一般公共预算拨款支出比例为12.33%。
2、208(类)20805(款)2080599(项)。
年初预算为0.63万元,占一般公共预算拨款支出比例为0.88%。
3、210(类)21011(款)2101102(项)。
年初预算为3.13万元,占一般公共预算拨款支出比例为4.37%。
4、212(类)21203(款)2120399(项)。
年初预算为54.65万元,占一般公共预算拨款支出比例为76.26%。
5、221(类)22102(款)2210201(项)。
年初预算为4.41万元,占一般公共预算拨款支出比例为6.16%。
具体安排情况如下:
(一)(一)基本支出:是指为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。2025年度汨罗市燃气事务中心基本支出年初预算数为71.64万元,其中人员经费62.73万元,公用经费8.92万元。
(二)项目支出:是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费等。2025年汨罗市燃气事务中心项目支出年初预算数为0万元,其中:0项目0万元,0项目0万元。
五、政府性基金预算支出
2025年度汨罗市燃气事务中心政府性基金预算拨款支出预算0万元。2025年度汨罗市燃气事务中心无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2025年度汨罗市燃气事务中心国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2025年度汨罗市燃气事务中心无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和,汨罗市燃气事务中心为事业单位,无机关运行经费。
(二)“三公”经费预算
2025年度汨罗市燃气事务中心“三公”经费预算数0万元,其中,公务接待费0万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。比上年增加减少0.2万元,主要原因是:无三公经费开支。
(三)一般性支出情况
2024年度汨罗市燃气事务中心会议费预算0万元,拟召开0次会议,人数0人,内容无;培训费预算0万元,拟开展0次培训,人数0人,内容为无。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况,预算0万元。
(四)政府采购情况
2025年度本部门汨罗市燃气事务中心政府采购预算总额10.6万元,其中工程类0万元,货物类0万元,服务类10.6万元。授予中小企业合同金额10.6万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额10.6万元,占授予中小企业合同金额的100%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底,汨罗市燃气事务中心共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆,主要用于无,资金来源为无。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求,2025年汨罗市燃气事务整体支出绩效目标71.64万元,其中:基本支出71.64万元,项目支出0万元,全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第23张表《整体支出绩效目标表》。项目支出0万元,其中30万元以上绩效目标的项目0个, 包括0项目0万元、包括0项目0万元、包括0项目0万元,实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第22表《项目支出绩效目标表》。
八、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格(附后)