目录
第一部分 2025年度部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
十八、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、整体支出绩效目标表
二十四、政府采购预算表
注:以上部门预算公开报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年度部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、贯彻执行党和国家有关教育方针、政策和法律、法规、规章。实施义务教育,促进基础教育发展。
2、负责制定汨罗市川山坪镇初级中学教育发展总体规划,编制川山坪镇初级中学教育详细规划和其他专项规划,并负责组织实施和管理。
3、负责汨罗市川山坪镇初级中学财政预决算方案的制定、执行、调整和国有资产管理。
4、负责筹集、管理和安排使用汨罗市川山坪镇初级中学建设发展资金。
5、根据授权,在区域内行使管理权,承担赋予的有关行政许可事项,负责综合、党群、组织、纪检监察、财政收支、国有资产管理、审计、统计、城市管理、生态环境保护、安全生产监督管理等工作。
6、根据干部管理权限,除局管干部外,负责对汨罗市川山坪镇初级中学校内干部的任免、交流、聘用、考核和奖惩。
7、履行汨罗市川山坪镇初级中学党工委党的建设、组织建设职责和市政府赋予汨罗市川山坪镇初级中学的其他职责。
(二)机构设置
我单位包含青江学校、川山坪中学、中心小学、高家坊小学、三姊桥小学、幼儿园等6个内设机构,为财政全额拨款单位。
二、部门预算单位构成
纳入2025年部门预算编制范围的包括汨罗市川山坪镇初级中学。
三、部门收支总体情况
部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入,本部门(单位)2025年没有“三公”经费支出、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入、专项资金拨款收入,没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入、专项资金拨款安排的支出,所以公开的附件15(三公)、16-18(政府性基金)、19(国有资本经营预算)、20(财政专户管理资金)、21-22(专项资金)表为空。
2025年度本部门(单位)收支总预算2089.29万元。
(一)收入预算
2025年度本部门(单位)预算2089.29万元,其中:一般公共预算拨款收入2089.29万元,政府性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元,社会保障基金预算资金0万元,财政专户管理资金收入0万元,上级财政补助收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级单位补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,上年结转结余0万元。
(二)支出预算
2025年度本部门(单位)支出预算2089.29万元,一般公共预算支出预算2089.29万元,其中:教育支出1501.57万元,社会保障和就业支出322.93万元,卫生健康支出109.8万元,住房保障支出155.01万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年度一般公共预算拨款支出预算2089.29元,其中:
1、一般公共服务支出(类)工资福利支出(款)人员经费(项)。
年初预算为2050.30万元,占一般公共预算拨款支出比例为98.1338%。
2、一般公共服务支出(类)对个人和家庭的补助(款)人员经费(项)。
年初预算为37.66万元,占一般公共预算拨款支出比例为0.0180%。
3、一般公共服务支出(类)商品和服务支出(款)公用经费(项)。
年初预算为1.33万元,占一般公共预算拨款支出比例为0.0006%。
具体安排情况如下:
(一)基本支出:是指为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。2025年度本部门(单位)基本支出年初预算数为2089.29万元,其中人员经费2087.96万元,公用经费1.33万元。
(二)项目支出:是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费等。2025年本部门(单位)项目支出年初预算数为0万元。
五、政府性基金预算支出
2025年度政府性基金预算拨款支出预算0万元。
2025年度本部门(单位)政府性基金预算拨款支出预算0万元。
2025年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2025年度国有资本经营预算拨款支出预算0万元.
2025年度本部门(单位)国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2025年度本部门无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和,本部门(单位)为事业单位,无机关运行经费。
(二)“三公”经费预算
2025年度本部门(单位)“三公”经费预算数0万元,其中,公务接待费0万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元。
(三)一般性支出情况
2025年度本部门(单位)培训费预算5万元,拟召开5-6次培训活动,人数500人,内容为校本培训3次,人数200人次;与其他县市学校交流培训2-3次,人数300人次。
(四)政府采购情况
2025年度本部门(单位)政府采购预算总额0.1万元。
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底,本部门(单位)共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。
(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求,2025年本部门(单位)整体支出绩效目标2089.29万元,其中:教育支出1501.57万元,社会保障和就业支出322.93万元,卫生健康支出109.8万元,住房保障支出155.01万元。全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第23张表《整体支出绩效目标表》。
八、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格(附后)